ADRIANO SILVA MONTEIRO

CONTADOR
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-1
·
Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto

Realizada
SIM
21/10/2025
ID
0000000000021457177
PCDP
010773/25
Ministério da Saúde
Valor passagens
1,751.3
Valor diárias
1,085.7
Outros gastos
0.0
Destino
Guarulhos/SP
Motivo da viagem

A equipe de Fiscalização do Contrato nº 246/2024, no uso de suas atribuições, e em conformidade com o Plano de Fiscalização do referido contrato, solicita a AUTORIZAÇÃO e emissão de passagens e o pagamento de diárias para os servidores/colaboradores listados abaixo, a fim de viabilizar a realização das atividades de fiscalização in loco. As atividades de fiscalização, neste caso, consistem em viagens ao centro de distribuição da contratada em Guarulhos, que têm por fundamento o acompanhamento da execução do Contrato Administrativo nº 246/2024, nos termos da Cláusula Nona, que estabelece a responsabilidade da Administração pelo monitoramento contínuo das obrigações contratuais. Nesse sentido, as atividades de fiscalização tem por objetivo verificar se a contratada mantém as condições pactuadas para a prestação dos serviços, com ênfase na conformidade da infraestrutura física, dos processos logísticos e das práticas operacionais relacionadas ao armazenamento e à distribuição dos Insumos.

Período
Início
21/10/2025
Fim
24/10/2025
Órgão superior
Ministério da Saúde
Situação
Realizada
Resumo financeiro
Passagens
1,751.3
Diárias
1,085.7
Outros gastos
0.0
Devolução
0.0
Trecho 1
Aéreo
1
diária(s)
Origem
Destino
Cidade de origem
Guarulhos
UF origem
São Paulo
País origem
Brasil
Cidade de destino
Brasília
UF destino
Distrito Federal
País destino
Brasil
Saída
24/10/2025
Chegada
24/10/2025
Missão
Não
Passagem 1
Aéreo
1,751.3
Origem
Destino
Ida
Cidade origem (ida)
Brasília
UF origem (ida)
Distrito Federal
País origem (ida)
Brasil
Cidade destino (ida)
Guarulhos
UF destino (ida)
São Paulo
País destino (ida)
Brasil
Taxa de serviço
0.0
Emissão
10/10/2025
Pagamento 1
Diárias
R$ 0,00
Órgão pagador
Ministério da Saúde
Unidade gestora
SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/MS
Fonte: Portal da Transparência — portaldatransparencia.gov.br

Sobre este registro

Este registro corresponde a uma viagem oficial realizada por servidor público federal, cujos dados foram disponibilizados pelo Portal da Transparência do Governo Federal, mantido pela Controladoria-Geral da União (CGU).

Passagens Valor total gasto com passagens aéreas ou terrestres emitidas para a viagem.
Diárias Valor pago ao servidor para cobrir despesas de alimentação e hospedagem durante o período de afastamento.
Trechos Cada etapa do deslocamento, com origem, destino, data e meio de transporte utilizado.
Motivo Finalidade declarada pelo órgão para justificar o deslocamento do servidor.
PCDP Número do Pedido de Concessão de Diárias e Passagens — identificador único do processo no SCDP.
Devolução Valor restituído ao erário quando a viagem não se realizou integralmente conforme planejado.
Fonte oficial dos dados: Portal da Transparência do Poder Executivo Federal, mantido pela Controladoria-Geral da União (CGU). Este portal é independente e privado, sem vínculo com o governo federal.